注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书 发布时间:2019-06-03 20:54 │ 来源:www.tikuol.com 题型:判断题 问题: 注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。( )
题型:判断题 吴某(广东人)1998年在广西因抢劫被判刑,在浙江服刑。服刑期间广西公安机关发现与前罪有牵连的另一犯罪,即吴某曾经伙同他人在江西盗窃财物巨大。对此应如何处理( )A.应由服刑地浙江省的相应法院审理B.应由广东省的相应法院审理C.应由犯罪地江西省的相应法院审理D.应由前罪审判地广西壮族自治区的相应法院审理 查看答案
题型:判断题 在100 g浓度为18 mol·L-1、密度为ρ(g·cm-3)的浓硫酸中加入一定量的水稀释成9 mol·L-1的硫酸,则加入水的体积为 [ ]A.小于100 mL B.等于100 mLC.大于100 mL D.等于 查看答案