E注册会计师负责对丹江公司2009年度财务报表进行审计。在测试丹江公司内部控制时,
题型:多项选择题
问题:
E注册会计师负责对丹江公司2009年度财务报表进行审计。在测试丹江公司内部控制时, E注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
注册会计师在确定某项控制的测试范围时通常考虑下列因素( )。
A.控制执行的频率越高,控制测试的范围越小
B.拟信赖期间越氏,控制测试的范围越大
C.审计证据的相关性和可靠性要求越高,控制测试的范围越小
D.注册会计师在风险评估时对控制运行有效性的拟信赖程度越高,需要实施控制测试的范围越大