内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,对舞弊发生可能性进行评估时不

题型:单项选择题

问题:

内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,对舞弊发生可能性进行评估时不需要评估()。

A.控制意识和态度的科学性

B.员工行为规范的合理性和有效性

C.信息系统运行的有效性

D.审计目标的可行性

考点:浙江农村合作金融机构内部审计员内部审计员(审计类)内部审计员(审计类)题库
题型:单项选择题

运输超高、超长、笨重货物,应()。

A、事前对沿途桥涵或渡口进行勘察,制订有效措施

B、由托运人配备电工,携带应用材料、工具随车护送

C、视需要请有关部门协同在前引道开路

D、配备生活用车、救护车随行

题型:单项选择题

My friend always remembered _____ first prize for the speech contest in junior high school.      [ ]

A. win    

B. winning    

C. to win

题型:单项选择题

目前我国行使和完成信息资源管理职能的组织机构的主要分布( )。

A.各级政府的有关部门

B.民间团体和组织

C.信息服务机构

D.企业

E.个人

题型:单项选择题

恶性骨肿瘤生化检查多为()。

A.贫血

B.尿氟增高

C.尿酸增高

D.碱性磷酸酶可升高

E.以上均是

题型:单项选择题

当你想测量旅客广播喇叭网络阻抗时,你会将PA放大器前面板上的选择开关置()。

A."LOAD(OHMS)"位

B."TONE"位

C."OPERATE"位

D."LEVELS(VRMS)"位

更多题库