题型:问答题 A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在设计和实施控制测试时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有( )。A.控制是否存在B.控制在所审计期间不同时点是如何运行的C.控制是否得到一贯执行D.控制由谁执行 查看答案
题型:问答题 拷贝myDir\myfile文件到Dir2目录下,但是系统提示这个文件已经存在,下面那个命令是正确的。()A、Cp -wmyDir\myfileDir2B、Cp -imyDir\myfileDir2C、Cp myDir\myfileDir2D、Cp -vmyDir\myfileDir2 查看答案