注册会计师在对甲公司进行审计时,发现该公司内部控制制度具有严重缺陷。在此种情况下,注

题型:问答题

问题:

注册会计师在对甲公司进行审计时,发现该公司内部控制制度具有严重缺陷。在此种情况下,注册会计师能否依赖下列证据: (1) 销货发票副本 (2) 监盘客户的存货 (3) 律师提供的声明书 (4) 管理当局声明书 (5) 会计记录 (6) 对行业成本变化趋势的分析

考点:注册会计师审计注册会计师审计5
题型:问答题

()业务是指执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来。

A.资产保管

B.资金清算

C.资产核算

D.投资运作监督

题型:问答题

诊断急性肾盂肾炎最有价值的是()

A.尿急、尿频、尿痛

B.尿频、尿急、尿痛伴尿培养菌落计数>105/ml

C.畏寒、发热、腰痛伴尿培养菌落计数>105/ml

D.尿频、尿急、尿痛伴尿白细胞计数>3×105/ml

E.尿频、尿急、尿痛伴亚硝酸盐试验阳性

题型:问答题

细菌感染可分为胞外菌和胞内菌感染,机体对细菌感染的免疫反应包括哪些()

A.抗胞外菌免疫

B.抗胞内菌免疫

C.抗毒素免疫

D.抗病毒免疫

E.以上均是

题型:问答题

循环水装置发生停电事故,正确的处理方法是()。

A.向有关部门汇报

B.关闭各机泵出口阀

C.保持各水池水位正常

D.检查各机泵

题型:问答题

根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令),招标人可以对潜在投标人或者投标人进行资格审查,资格审查分为( )。

A.资格预审和资格后审
B.资格预审和初步评审
C.资格预审和详细评审
D.初步评审和详细评审

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